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機票代理創業計劃書

時間:2020-10-15 09:17:52 其他范文 我要投稿

機票代理創業計劃書范文

  代理是指以他人的名義,在授權范圍內進行對被代理人直接發生法律效力的法律行為。下面是小編分享的機票代理創業計劃書范文,一起來看一下吧。

機票代理創業計劃書范文

  一、 概要

  隨著人們生活水平的提高,乘座飛機出行已經很普及了,各航空公司競爭激烈,每張機票給代理商提供4-12%返點,造成機票價格信息與客戶之間的信息不對稱,產生返點利潤。

  機票代理發展迅速,處于市場的成長期,跑馬圈地,圈到客戶,積累客戶就可以產生累積穩定的利潤來源。利潤的收入是穩定持續增長的,投資機票代理是一個可持續發展的項目。

  二、市場分析

  1、客戶分析。

  目前市場現狀分為3類客戶:超級大客戶;一般大客戶;散戶。

  超級大客戶是指年機票消費在500萬以上的用戶,如省部級單位、跨國公司中國分部,這類客戶一般都有專門的差旅公司服務。

  一般大客戶是指年機票消費在100萬以上的用戶,如賓館酒店、經常出差的企事業單位,這類客戶一般都設有合作的機票代理處,或者固定的合作代售處。

  散戶是指一般出差不多的單位,或者單位不組織訂票,自己訂票的中小企業或者個人。這類客戶主要是通過攜程等網站或者路邊的機票代理點買機票。

  2、競爭對手分析。

  1、差旅服務公司。目標客戶:500強的公司,跨國公司中國總部等大客戶。服務形式:提供酒店、機票、火車票等全面的行程差旅服務,專人進駐公司,現場辦公服務。優缺點:銷售額高,利潤大,長期占用大量資金。

  2、航空公司、航協會員. 目標客戶:省部級事業單位和中字頭的企業。服務形式:專人進駐,現場辦公服務。優缺點:銷售額高,利潤大,長期占用大量資金。

  3、網站、代理門店。目標客戶:零散客人。服務形式:通過網站、門店宣傳讓客戶知道通過網上支付、現場支付交易。優缺點:不需要占用流動資金,客戶買的大部分是打折便宜票,返點少、利潤低。

  三、目標市場客戶定位

  1、目標市場定位

  我們的目標市場是介于大客戶和小企業之間企事業單位。依托大型單位和中小型企事業單位;有關系的中小型企業;親戚朋友的口碑傳播。 2、目標客戶定位

  我們的目標客戶是圈定目標市場經常出差的高端人士。這類不追求機票最底價,要求的快捷、方便、服務好。我們的客戶不是只要求價格低的客戶。

  四、目標市場的客戶進入策略

  1、設點。自己設點或者合作設點。在有一定出票規模的地方設點,專人服務、現場出票。自己設點是自己派人上設備。合作設點是合作方出人、出設備設備、承擔費用,我們出端口使用權,利潤分成。

  2、以點帶面。在目標客戶集中的地方設點,以這個點去輻射一個銷售面。需要專人出票,專人送票。 3、公共關系策略。

  根據機票市場的一般規則,基本有1-3%的銷售額作為銷售費用。客戶關系的`策略:大客戶介紹人、推薦人過年、過節贈送禮品;具體承辦人銷售額1-3%現金或者購物卡;親戚朋友介紹的客戶低價賣票,口碑傳播代來客戶。

  五、運營計劃

  由于是不熟悉的行業,實際經驗沒有,慎重投入,市場需要測試。市場測試成熟在設點。

  1、 市場測試。市場測試的原則是低投入。以合作單位為依托,讓合作單位為我們接電話、

  出機票,我們的主要工作是開拓客戶,當客戶積累利潤支持獨立設點的成本,自行設點,大面積開拓客戶。

  市場測試的主要缺點是不能做陌生客戶,陌生客戶沒有關系可能可能被合作單位獲得客戶信息將來切了客戶,只能做有關系的客戶,如果客戶急需送票,不能做到,只能月結。

  2、 試點銷售。有潛在客戶集中的地方設點,需要承擔獨立費用、專人接電話出票、專人送票,專人開拓客戶。

  六、資金預算

  1、硬件設備投資

  電腦1臺3000元;票價打印機1臺1600元;多功能一體機1000元,合計:5600元。

  2、軟件設施投資

  400電話1200元;虛擬總機和話機1000元;出票端口費2000元;網費1600元;合計:5800元。

  3、設點費用

  人員工資4人每人2 000元8000元,房租3000元,合計11000元。

  預算說明:

  測試投入軟件設施4200元,設點只要增加硬件5600元和網費1600元;房租3000元,人員工資按照2人合算4000元。總的基礎投資在18400元。 流動資金需要5-10萬,月結的客戶墊付流動資金。

  七、風險控制

  1、月結客戶壞賬。月結客戶可能到時結不了賬,成為壞賬。控制這個問題方法:企業單位沒有熟人、不簽合同、不評估不賒賬。月結客戶僅限部隊、政府、國資委企業并且有熟人在內部工作。

  2、出票信息錯誤控制。建立長期客戶檔案,確保信息正確,減少客戶信息確認。短信通知本人,避免機票信息錯誤。

  八、投資回報

  平均毛利設定在8%,銷售費用設定在2%,資金周轉設定在一年11次。年固定成本設定在,2人工資月5000元,無房租,7萬年成本;4人工資1萬元,無房租12萬年成本;2人工資加房租3000元10元年成本;4人工資加房租3000元,年成本16萬元。其中設施成本1萬。 1、流轉資金回報表

  2、年利潤控制分析表

  九、關鍵點

  1、市場測試能積累維持成本基礎客戶。

  2、找到大的客戶能夠設點。

  3、風險評估的控制。

  4、后期流動資金的追加。

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